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[變更]2024年度監(jiān)管企業(yè)財務(wù)決算審計(含稅審)項目政府采購合同變更公告.pdf

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石景山區(qū) 2024-12-11 4.15MB 業(yè)主:北京市石景山區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本級
內(nèi)容簡介

政府采購合同甲方:北京市石景山區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會乙方:鸝盛會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國政府采購法》及招標結(jié)果,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,達成約定,共同遵守如下條款:一、服務(wù)目標與業(yè)務(wù)范圍甲方委托乙方開展北京保險產(chǎn)業(yè)園投資控股有限責任公司(全級次)(以下簡稱“被審計單位”)2024年度財務(wù)決算審計工作(含稅審),乙方通過執(zhí)行審計程序,完成以下工作(包括招標文件第五章采購需求中要求內(nèi)容):對被審計單位財務(wù)決算報表中的會計主附表及附注(統(tǒng)稱財務(wù)報表,包含本部單體及合并)是否按照適用的會計準則和相關(guān)的企業(yè)會計制度的規(guī)定編制,是否在所有重大方面公允反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,發(fā)表審計意見,出具審計報告(審計報告范圍及戶數(shù)參照2023年度,具體與被審計單位確定)。對被審計單位編報的財務(wù)決算專項說明、財務(wù)情況表相關(guān)信息及指標數(shù)據(jù)進行復(fù)核,發(fā)表審計意見,出具財務(wù)決算專項說明報告等。對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部控制缺陷、會計處理等問題出具管理建議書。對被審計單位企業(yè)所得稅納稅申報資料進行審核,并出具企業(yè)所得稅年度納稅申報審核報告。二、甲