襄陽市中心醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)項(xiàng)目需求公示一、審計(jì)范圍與重點(diǎn)審計(jì)范圍:本次審計(jì)將涵蓋醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)告的全部內(nèi)容,包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注,以及與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制制度。審計(jì)重點(diǎn):財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性:審查財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)反映了醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,是否存在虛報(bào)、漏報(bào)等問題。預(yù)算執(zhí)行情況:評(píng)估醫(yī)院預(yù)算編制的合理性、預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性以及預(yù)算調(diào)整的合規(guī)性,分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)的差異及原因。成本控制與管理:檢查醫(yī)院成本核算的準(zhǔn)確性,分析成本結(jié)構(gòu)和成本控制措施的有效性,提出成本控制的改進(jìn)建議。資產(chǎn)管理:審查醫(yī)院資產(chǎn)的購置、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定,資產(chǎn)賬實(shí)是否相符,是否存在資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制制度:評(píng)估醫(yī)院內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況,查找內(nèi)部控制缺陷,提出完善內(nèi)部控制的建議。二、審計(jì)機(jī)構(gòu)的基本要求資質(zhì)要求:具備國家相關(guān)部門頒發(fā)的合法有效的審計(jì)資質(zhì),能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,具有良好的商業(yè)信譽(yù)和執(zhí)業(yè)記錄。專業(yè)能力:擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì),具備豐富的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)經(jīng)驗(yàn),熟悉醫(yī)院財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)流程,能夠準(zhǔn)確把握審計(jì)重點(diǎn)和難點(diǎn)。獨(dú)立性與客觀性:能夠保持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)立場(chǎng),項(xiàng)目實(shí)施過程中不受內(nèi)外部因素的干擾,確保審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。服務(wù)質(zhì)量:具備良好的項(xiàng)目管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力,能夠按照約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成審計(jì)任務(wù),并提供高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書和后續(xù)服務(wù)。三、項(xiàng)目預(yù)算本次審計(jì)服務(wù)費(fèi)用預(yù)算為48000元,該費(fèi)用將包括審計(jì)機(jī)構(gòu)的人員、報(bào)告和建議書撰寫及服務(wù)咨詢等所有相關(guān)費(fèi)用。
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